職位描述
【工作內容】- 負責組織和實施內部審計項目,確保審計活動遵循相關法規及公司政策。- 對公司財務報表、運營流程和風險管理進行評估,識別潛在問題并提出改進建議。- 協調內外部審計資源,確保審計項目的順利進行,并與管理層溝通審計發現和建議,跟蹤整改進度,確保整改措施得到有效落實。- 編制審計報告,確保其準確性和完整性,并向高級管理層匯報審計結果。- 領導團隊成員,指導和支持他們的專業發展,提升團隊整體績效。- 參與制定審計策略和年度計劃,以支持公司的長期戰略目標。【任職要求】- 擁有會計、金融或相關領域的大專及以上學歷,具備中級審計師、中級會計師、注冊會計師(CPA)資格者優先。- 至少5年以上的審計相關工作經驗,熟悉常規財務會計、工程相關領域審計工作。- 熟悉中國會計準則和國際財務報告準則(IFRS),了解相關法律法規。- 具備出色的分析能力、邏輯思維能力,較強的風險合規意識,能夠獨立思考并解決問題。- 優秀的溝通技巧,能與不同層級的員工有效交流。- 良好的領導能力和團隊合作精神,能夠激勵團隊成員達成目標。- 能夠適應快節奏的工作環境,具備優秀的項目管理和時間管理技能。
企業介紹
廣州御銀科技股份有限公司創辦于2001年,是一家致力于協助各種金融機構建立強大的金融交易網絡,專業從事金融自助服務設備及軟件等研發、生產銷售和服務,并提供各種金融服務專業解決方案的雙軟高新技術企業(股票代碼002177),公司ATM設備產能和銷售規模在國內ATM制造廠商中位居前列,產品在國內ATM運營服務商中名列第一。
目前,公司已成為建行總行、工行總行、郵政總局的入圍采購商,各項業務以珠三角為核心,輻射全國。同時,御銀對國際市場進行了布局和規劃并取得了戰略性成果。截至目前,軟硬件產品獲得數百項國內外認證、技術專利以及著作權,并參與了多項國家火炬級計劃項目。